El Cabildo de Fuerteventura contará con un presupuesto de 65’3 millones de euros en 2011


El Pleno del Cabildo de Fuerteventura que esta mañana se reunió en sesión ordinaria bajo la presidencia de Mario Cabrera, acordó aprobar, con los votos a favor del grupo de gobierno y en contra de la oposición, el contenido de la propuesta de Presupuesto para el año 2011, que asciende de 66.128.385,00, sumando tanto la cuantía referida al propio Cabildo como la de sus organismos participados (Consejo Insular de Aguas, Patronato de Turismo, Parque Tecnológico y Parador de Turismo).


El Presupuesto del propio Cabildo asciende a 65.300.000,00 €. Su variación con respecto al ejercicio anterior se sitúa exactamente en un -0,61 % (400.000 euros). Con este nuevo descenso, el tercero consecutivo, los Presupuestos de la Institución, desde que comenzó la crisis, se han visto minorados en el cuatrienio 2008-2011 en 18,76 millones de euros significando una variación relativa para este periodo del 22,31 %.

Sin enmiendas de la oposición
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, agradeció el trabajo técnico en la elaboración de las cuentas y la disponibilidad de todos los consejeros, “porque han comprendido perfectamente las prioridades. Hay que asegurar como sea la prestación de los servicios sociales, garantizar el apoyo a las ONG’s, seguir desarrollando convenios que nos permitan traer más turistas, apostar por infraestructuras con finalidad formativa y cultural, como la Biblioteca de Gran Tarajal o el centro cultural de Antigua, invertir en la recuperación de Cofete y Lobos, en redes de riego y desalación, en el centro de formación y congresos, parque tecnológico, etc”.    


Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Mesa, explicó que las cuentas aprobadas hoy “demuestran la estabilidad financiera de la Institución, hemos realizado ajustes muy severos los años anteriores y eso nos ha permitido estabilizar el Presupuesto para 2011. Se ha intentado buscar un acuerdo con la oposición para que también lo respaldaran, pero ha sido imposible. No obstante, debemos ser el único Cabildo donde la oposición no presenta ni una sola enmienda para corregir alguna partida o recoger otra inversión. No han presentado ninguna enmienda y entiendo que ha sido porque en el fondo sabían que el presupuesto es ajustado y realista. En esa misma línea hace apenas unas semanas también se aprobó el expediente de modificación de créditos e igualmente votaron a favor”.
 Novedades
Una de las novedades del presente Presupuesto se centra en el capítulo referente a los gastos de personal ya que los salarios de los trabajadores se han visto reducidos en torno al 5%, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. La bolsa que se ha originado, se ha presupuestado en el capítulo 9 de gastos con el objetivo de minorar el endeudamiento financiero a largo plazo, tal como establece el propio artículo 14 del RDL.
A pesar de los continuos descensos presupuestarios, un año más, el Presupuesto del Cabildo sigue ajustándose a la normativa vigente en materia presupuestaria al presentarse el mismo, con ahorro, con capacidad de financiación y con un endeudamiento por debajo del límite establecido, no solamente el que implanta la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sino también el que recoge la disposición transitoria decimoséptima de los Presupuestos Generales del Estado 2011.
Crecimiento del ahorro
Cabe destacar que la política de ahorro seguido por esta institución, principalmente en el último ejercicio económico ha dado como resultado que el ahorro bruto en el bienio 2010-2011 crezca un 28,71 %, como consecuencia del comportamiento positivo de los ingresos corrientes, un 0,51 %, y del negativo de los gastos corrientes, un (-3,61 %). Este ahorro, que asciende a 8.648.326,04 €)se destina, en primer lugar, a la devolución de pasivos financieros y el resto, el ahorro neto, 913.438,52 € a financiar parte de las inversiones. Por lo tanto, los ingresos corrientes del Cabildo no sólo cubren los gastos corrientes, sino además los gastos financieros y parte de los gastos de capital.
El Presupuesto de 2011 responde al objetivo de consolidar los servicios públicos prestados por el Cabildo de Fuerteventura en el desempeño de sus funciones propias y transferidas como gobierno de la Isla. Al mismo tiempo que planificar y desarrollar proyectos destinados a convertirse en ejes para el desarrollo insular durante las próximas décadas.
Plan Estratégico
En su elaboración de este Presupuesto, se ha tenido siempre presente y dentro de las posibilidades que subyacen en la actual coyuntura económica,  tanto el Programa de Gobierno 2007-2011, como el Plan Estratégico del Cabildo de Fuerteventura, aprobado en sesión plenario de 27 de marzo de 2009, dotándonos  de un instrumento de planificación que marcará las líneas de actuación futura de esta administración
Este Plan Estratégico, de carácter institucional, recoge los objetivos, estrategias y acciones programadas por el Cabildo con el propósito fundamental de orientar el conjunto de las actuaciones que están bajo la responsabilidad directa del gobierno insular. Se trata básicamente, de proporcionar a las distintas áreas de gobierno y al conjunto de los servicios insulares una guía de trabajo común e integral hasta el 2013, y todo ello con la finalidad de mejorar tanto el ejercicio del gobierno como el funcionamiento de la  administración del Cabildo como Institución al servicio de Fuerteventura.
Prioridades
Este presupuesto se ha caracterizado por la priorización del gasto a partir de dos criterios básicos: el impulso a las políticas sociales y el apoyo a la actividad turística, entendida ésta como motor económico insular. En este planteamiento se han tenido en cuenta las directrices que con respecto al desarrollo económico y social de Fuerteventura se plantean en el informe realizado específicamente para la Isla por el Consejo Económico y Social de Canarias. Especialmente lo planteado sobre las oportunidades de asociar actividad turística y diversificación económica.
Se ha realizado un riguroso control del gasto que permite dirigir recursos allí donde más se necesita, la prestación de los servicios y las medidas de impulso económico, que concentran el grueso de la inversión.         
Reducción de partidas
Se han eliminado o reducido partidas relacionadas con atenciones protocolarias, publicidad y propaganda, gastos de representación, etc. En el apartado de Personal se aplica lo establecido en el Plan de Empleo y la Relación de Puestos de Trabajo, recientemente aprobada, garantizando el mantenimiento de la plantilla laboral y funcionaria. Se eliminan plazas vacantes, se reducen los de libre designación, y los de órganos de gobierno y se mantienen la congelación de los sueldos y asignaciones de los cargos políticos y personal de libre designación, tal y como viene haciéndose durante los últimos años. También se aplica lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Por segundo año consecutivo se reduce el apartado de Gastos de Personal, no obstante, el Cabildo no sólo ha mantenido el personal laboral y funcionario, sino que además, mantiene la disponibilidad presupuestaria para seguir acogiéndonos a las políticas activas de empleo en cooperación con el Servicio Canario de Empleo.
El Cabildo de Fuerteventura responde así a la complicada situación económica por la que atraviesa la Economía en todos los ámbitos, y que ha llevado a plantear por tercer año consecutivo una disminución presupuestaria, por la caída de ingresos, motivada tanto con el decrecimiento del consumo en general, como con la puesta en marcha de políticas fiscales de ámbito estatal y autonómico, dirigidas a paliar las dificultades de liquidez que la crisis económica ha provocado en las empresas y en los particulares.
Ley de Estabilidad
También hay que destacar que las cuentas del Cabildo no solo cumplen con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sino también se ajustan a lo establecido en el RDL 8/2010, al disminuir su nivel de endeudamiento a largo plazo.
Es de destacar, que la estructura organizativa mencionada en las Bases de Ejecución del Presupuesto se corresponderán en el momento de la entrada en vigor con el “Modelo de estructura organizativa de las unidades del Cabildo de Fuerteventura” aprobado por el Pleno de la Corporación celebrado el 23 de diciembre de 2009.
Además, para la confección de este presupuesto se han aplicado las estructuras funcional y económica aprobadas por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales y la estructura orgánica propia de la Entidad Local. Todo ello de conformidad con los criterios recogidos en la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden Ministerial citada.
66, 1 millones de euros
El Presupuesto General del Cabildo Insular de Fuerteventura para el ejercicio 2011, asciende en su consolidación a la cifra de sesenta y seis millones ciento veinte y ocho mil trescientos ochenta y cinco euros (66.128.385,00€) tanto en gastos como en ingresos, sin presentar déficit inicial, tal como exige el apartado 4 del artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL. En este Presupuesto General están integrados:
a) El Presupuesto de la propia Entidad Cabildo de Fuerteventura, cuyo importe en gastos e ingresos asciende a 65.300.000,00 €.
b) El Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, también nivelado en gastos e ingresos y por un montante de 2.078.728,00 €.
c) El Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Fuerteventura, equilibrado igualmente en gastos e ingresos en la cantidad de 1.200.000,00 €.
d) El Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato del Parador de Turismo de Fuerteventura nivelado en gastos e ingresos y por un importe de 759.200,00 €.
e) Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERTEVENTURA S.A. nivelado por un importe de 249.895,00 €.
Con respecto a la distribución de Gastos por Consejerías, la previsión es la siguiente:


Gastos
El Presupuesto de 2011 reduce los gastos de Personal con respecto al de 2010 en un -7’9%, mientras que en Gasto Corriente sube un 2’1%, incremento que se centra concretamente en la Consejería de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo e Inmigración, derivada del coste de la prestación de los diferentes servicios sociales.
Con respecto a las transferencias de capital a otras entidades disminuyen un 4’9% (654.928 euros), las más destacadas son:
·         Ayuntamiento de Antigua: Mejora Bienestar Social                    29.648,00
·         Ayuntamiento de Antigua: Feria Insular de Artesanía        15.000,00
·         Ayuntamiento de Betancuria: Mejora Bienestar Social        8.281,00
·         Ayuntamiento de Betancuria: Fondo de Cooperación      150.000,00
·         Ayuntamiento La Oliva: Mejora Bienestar Social               51.188,00
·         Ayuntamiento de Pájara: Mejora Bienestar Social             49.684,00
·         Ayuntamiento de Pájara: Campeonato Mundial de Windsurfing  90.000,00
·         Ayuntamiento de Pto. Rosario. Mejora Bienestar            96.340,00
·         Ayuntamiento de Tuineje. Mejora Bienestar Social          40.125,00
·         Ayuntamiento de Tuineje: Campeonato Pesca de Altura      6.100,00
·         Ayuntamientos: Gestora municipal Escuelas deportivas     10.000,00
Las Transferencias a Empresas Privadas se cifran en 850.000,00destinadasen su totalidad a la entidad mercantil Transportes Antonio Díaz Hernández para subvencionar, por un lado, los bonos de los transportes regulares de viajeros y el servicio de seguridad, vigilancia y limpieza de la Estación de Guaguas de Puerto del Rosario; y por otro lado, para compensar el déficit de explotación.
Las Transferencias a Familias e Instituciones sin fines de lucro asciende a un 1.771.648,00 € experimentando un incremento del 1,67 % con respecto al ejercicio anterior. Destacan, por volumen de crédito, las siguientes partidas presupuestarias:

·         Subvención agrupación defensa sanitaria                         60.000,00
·         Subvención al agua uso agropecuario y pesquero           220.000,00
·         Convenio Adisfuer: Inserción laboral personas discapacidad 65.000,00
·         Convenio Cruz Roja: Atención personas teleasistencias      65.000,00
·         Convenio Cruz Roja: Transportes, usuarios sociosanitarios 125.000,00
·         Convenio Cáritas: Programa apoyo a la familia y comedor   60.000,00
·         Subvenciones a colectivos socioculturales y teatro             50.000,00
·         Becas                                                                        225.000,00
·         Residencias Universitarias                                              50.000,00
·         Subvenciones Deportivas                                             146.000,00
·         Subvención Federación Interinsular de Fútbol: Arbitrajes             63.000,00
·         Subvención Cámara Oficial de Comercio                        150.000,00

Inversiones
Las inversiones para el 2011 se cifran en la cantidad de 8.648.068,01 €,significando un incremento porcentual del 1,93 % con respecto al año anterior. Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por el Cabildo de Fuerteventura destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. Destacan por su volumen las siguientes partidas:
·         Actuación prevención contra desertificación Cofete        200.000,00
·         Recinto Pozo Negro                                                      86.004,26
·         Residencia de discapacitados                                        280.000,00
·         Centro Polivalente Antigua y Gran Tarajal                     1.000.000,00
·         Convenio Centros Comerciales Abiertos                        116.410,03
·         Carreteras interés regional                                          138.156,00
·         Mantenimiento y Conservación de carreteras                 367.149,57
·         Red Viaria Local                                                         264.079,54
·         Edificio de Formación y Congresos                               1.800.000,00
·         Elementos de Transporte Seguridad y Emergencia                   378.000,00
·         Plan de competitividad y desestacionalización                111.100,00
·         Infraestructuras de transportes                                    1.068.612,87



Sector Primario y Medio Ambiente


El estado de gastos del presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente para el ejercicio 2011 asciende a 6.353.008,74 €, reduciéndose con respecto a la anualidad anterior un 9,79%.
Las  transferencias de capital  afectan a la financiación de acciones  realizadas por colectivos, entidades  asociativas o amplios sectores de población  cuya actividad  en el sector primario  constituyen acciones  de interés  común, según se describe a continuación.
1.-  Agrupaciones de Defensa Sanitaria:  Son asociaciones de ganaderos que se agrupan para desarrollar  la prevención sanitaria de las principales enfermedades que afectan al ganado y sus producciones   y por tanto la salubridad de sus productos como  leche, queso y carne, Es patente el interés social  de  tal medida  pues  la sociedad en general  la que consume estos alimentos.
Mediante esta acción  el Cabildo contribuye a financiar  las actividades sanitarias como vacunaciones, analíticas, veterinarios, tratamientos y otras actuaciones en esta materia.  Estas ayudas  se reparten en concurrencia competitiva  entre los beneficiarios  y se distribuye proporcionalmente  al número de cabezas de ganado  que se benefician de ellas.
2.-  El Grupo de Desarrollo Rural  Maxorata Verde  es una  asociación de carácter no  lucrativo,  participado por el propio Cabildo de Fuerteventura,  cuya actividad principal radica en dinamizar el sector primario aportando financiación a distintas  actuaciones  de desarrollo rural, incidiendo  principalmente en la formación   de la población rural,  la promoción de sus  productos  y  el fomento de  sus proyectos innovadores. 
Mediante esta acción el Cabildo contribuye a financiar  los gastos corrientes de la asociación  para permitir su funcionamiento  y actividades.
3.-  La  Subvención al agua  de uso agropecuario y pesquero  es una actuación fundamental del Cabildo de Fuerteventura para posibilitar  la producción agraria. Mediante esta actuación  se compensa al Consorcio Insular de Aguas   por la disminución de ingresos al suministrar agua a bajo coste  al sector primario para posibilitar  sus producciones.
Esta  es una actuación fundamental  ya que la escasa  disponibilidad de agua es, posiblemente,  la  mayor dificultad  a la que se enfrenta   la producción agraria  en una Isla con tan escasos recursos hídricos  con Fuerteventura.
4.-  El Consejo  Regulador de  la Denominación de Origen del Queso Majorero es una entidad   descentralizada de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. Su  función es velar   por la calidad  del queso majorero, certificando las producciones, aportando un valor añadido a las mismas y  promocionando su consumo,   beneficiando   con ello tanto a los productores primarios como a los  consumidores.  Su actuación se  desarrolla desde la propia producción de la materia prima  hasta  la comercialización final  en los mercados.
El Cabildo colabora  con ello aportando financiación  para  su   funcionamiento al tratarse de una entidad de gran interés para la Isla   y carecer de ánimo de lucro.
5.-  ADER  Fuerteventura, es una entidad  sin ánimo de lucro dedicada a  la promoción del mundo rural, formando a los productores  y gestionando distintos fondos de ayuda  al sector primario. Ader esta participado por el Cabildo mediante la aportación  económica que posibilite sus  actividades.
6.-  El Capítulo  dedicado a premios  y subvenciones está destinado a financiar los premios con que se dotan  los distintos concursos ganaderos  que se desarrollan  durante la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, Feaga.  Esta tradicional Feria  se  celebra   cada año   con gran éxito de participación y público  en la Granja de Pozo Negro.
Respecto a las partidas de inversión destacan la Actuación para  la Prevención contra Desertificación de Cofete y el Recinto Ferial  que se establece  para posibilitar  la modernización, adaptación y mejora de las instalaciones disponibles  en la Granja de Pozo Negro, lugar de celebración de la Feria anual del sector primario promovida tradicionalmente desde hace 25 años  por el Cabildo de Fuerteventura.
También, la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca fomenta mediante las ayudas agropecuarias  para incentivar  la inversión y mejora de las explotaciones agropecuarias de la Isla, que requieren de  ellas  para  la  permanente mejora y adaptación a  medidas  de índole sanitaria, productiva  ó comercial. Estas ayudas establecidas anualmente  por el Cabildo  se convocan en régimen de concurrencia competitiva  de acuerdo con el plan estratégico aprobado al efecto.
La transferencia  al Consejo Insular de Aguas  se prevé para la financiación del convenio de colaboración suscrito con el mismo  para la instalación de redes de suministro de agua de riego al sector agrícola.

Políticas Sociales



El estado de gastos del presupuesto de la Consejería de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Vivienda e Inmigración para el ejercicio 2011 asciende a 9.043.778,63 €, aumentándose con respecto a la anualidad anterior un 2,28 %.
Considerando el frágil tejido asociativo que existe en la isla de Fuerteventura resulta imprescindible contribuir en las actuaciones desarrolladas por las distintas asociaciones sin fin de lucro que operan en la isla, ya que además de que  desarrollan una labor fundamental en el ámbito de la asistencia social  y prevención de la marginación  y exclusión social, éstas no pueden realizar su labor sin la contribución de la Administración Pública.
Por otra parte, las iniciativas desarrolladas por las entidades sociales, no sólo complementan la labor desarrollada desde el Sistema Público, sino que también se han ido consolidando a lo largo del tiempo. Se trata de actuaciones en las que también han participado usuarios/as de los distintos servicios pertenecientes a esta Corporación, entre los que se encuentran, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, personas con patologías crónicas,  personas en riesgo de exclusión social, etc.
Por tanto, por las características de los programas desarrollados y el perfil de los beneficiarios, dichas actuaciones pueden considerarse de INTERÉS PÚBLICO.
Por su parte, no se ha optado por el procedimiento de concurrencia competitiva ya que el número de asociaciones es reducido y en las subvenciones nominadas se contemplan a todas aquellas que han presentado proyectos a esta Corporación. Asimismo, se cubren todas las áreas de competencia insular: personas con discapacidad, violencia de género, marginación social, etc.
Respecto a las inversiones a realizar por esta consejería, resalta la partida de Construcción y equipamiento de la Residencia de Discapacitados por importe de 280.000,00 €

Las subvenciones destinadas a la rehabilitación de viviendas en Puerto del Rosario, y Gran Tarajal, se derivan del los Acuerdos que se suscriben con el Estado la Comunidad Autónoma y  sendos Ayuntamientos dentro del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
La destinada a la Orden Religiosa Hijas de la Caridad, está destinada al desarrollo de un programa de Atención a personas Mayores en la Zona Norte de la isla. Concretamente el destino de los créditos es la adquisición de ayudas adaptadas para personas mayores dependientes. Este acuerdo es consecuencia del desarrollo de las competencias transferidas al Cabildo en materia de Personas Mayores, actuación incluida en el Acta de Recepción de Medios de dichas trasferencias.
Economía y Nuevas Tecnologías 


El estado de gastos del presupuesto de la consejería de Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías para el ejercicio 2011 asciende a 13.488.503,08 €, aumentándose con respecto a la anualidad anterior un 14,64 %. Además de lo indicado, en este capítulo se incluyen los créditos necesarios para atender las tareas y actividades propias de esta Consejería, como son el servicio de limpieza y aseo, seguridad integral de edificios del Cabildo, costes de recaudación, seguros, energía eléctrica, etc.
En el apartado de transferencias a entidades locales, básicamente a los ayuntamientos, para obras y servicios, se ha incluido el Fondo de Cooperación Financiera con Betancuria de 150.000 euros que se puso en marcha desde el presupuesto de 2009 y en coordinación con el Gobierno de Canarias, valorando la complicada situación económica por la que atraviesa dicha institución y que de otra manera harían inviable su supervivencia presupuestaria.

Régimen Interior, Personal y Patrimonio


El estado de gastos del presupuesto de la Consejería de Régimen Interior, Personal y Patrimonio para el ejercicio 2011 asciende a 3.146.930,39 €,reduciéndose  con respecto a la anualidad anterior un 10,35 %.
En las partidas de esta Consejería se recogen los aspectos que han sido negociados en materia de personal  como pueden ser, la funcionarización de los laborales fijos transferidos y el Plan de Ordenación y Reclasificación de las plazas del grupo E. También se amortizan plazas vacantes por motivo de jubilación o incapacidad o por no estar cubiertas.
También hay que resaltar que se suspende el Plan de Pensiones de este Cabildo y que de los 16 cargos públicos actualmente liberados se propone presupuestar 8 a 6 meses y 12 a 12 meses.
Por último, indicar que la disminución de los gastos de personal se debe, por una parte, a la congelación de las retribuciones en el año 2011 del personal al servicio del sector público, en base al Real Decreto Ley 8/2010 aprobado por el Gobierno Central por el que se adoptan las medidas extraordinarias para corregir el déficit público y, por otra parte, a la reducción económica aplicada a los Órganos de Gobierno.
 
Cultura y Patrimonio Histórico


El estado de gastos del presupuesto de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para el ejercicio 2011 asciende a 3.423.063,53 €, aumentándose con respecto a la anualidad anterior un 20,23 %.
Se han nominado partidas presupuestarias destinada a subvenciones nominativas para apoyar a proyectos, eventos y encuentros culturales. Al mismo tiempo para hacer frente a la línea de subvenciones genéricas de acuerdo a las bases que regulan las mismas y con el objetivo de fomentar la participación de las asociaciones de vecinos, colectivos culturales y sociales; por razones de interés general proponemos la nominación de subvenciones a Colectivos, Fundaciones e Instituciones que promueven proyectos específicos de interés social y cultural a nivel insular.
En cuanto a la realización y ejecución de proyectos de obras para la mejora de las infraestructuras de la Isla en materia de cultura se encuentra nominada una partida para  los Centros Culturales Polivalentes de Antigua y Gran Tarajal. Además, la política de centros culturales llevada a cabo en los años 80 hace necesaria su modernización, en unos casos por deterioro, en otros por el crecimiento de población residencial.
Las intervenciones en Patrimonio Histórico están destinadas a financiar proyectos inscritos en el desarrollo de las competencias legales atribuidas a la misma en materia de Conservación y Administración del Patrimonio Histórico Insular. Concretamente se destinarán a financiar parte del coste de la restauración del “Hospital de Ampuyenta”.
Educación y Juventud


El estado de gastos del presupuesto de la Consejería de de Educación y Juventud para el ejercicio 2011 asciende a 2.301.443,56 €, reduciéndose con respecto a la anualidad anterior un 5,73%.
La Consejería de Educación y Juventud, ha mantenido año tras año, un compromiso con la Educación y la Formación de jóvenes y mayores residentes en Fuerteventura, a través de aportaciones económicas cuyo objeto de financiación, directa e indirectamente, están destinadas a:

  • Cubrir gastos de funcionamiento de  Instituciones y Colectivos de estudiantes
  • Formación e  integración social y laboral
  • Ayudas al estudio, en general

Las subvenciones nominadas destinadas a  Radio ECCA y a la U.N.E.D. se deben a que son dos alternativas de Instituciones públicas que tiene la Isla de Fuerteventura para complementar la formación académica. Las aportaciones que se hacen a los Colectivos de Estudiantes majoreros La Pioná y la Gambuesa, son la única fuente de ingreso que permite su existencia, viéndose alterado su funcionamiento sin  dichos ingresos.

Red de Museos, Artesanía y Comercio


 El estado de gastos del presupuesto de la Consejería de Comercio, Red de Museos, Relaciones Institucionales y con otras Administraciones, Cooperación Internacional para el ejercicio 2011 asciende a 1.902.208,72 €, disminuyendo con respecto a la anualidad anterior un 31,16 %.
De conformidad con el artículo 8 del Título II de la Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía de Canarias le corresponde a los Cabildos en el desarrollo de sus competencias en materia de artesanía, “promover, subvencionar, coordinar u organizar ferias de artesanía insulares, comarcales y locales o de asociaciones que no excedan del territorio insular”.
El Ilmo. Ayuntamiento de Antigua ha venido organizando desde 1987, en estrecha colaboración con el “Colectivo Mafasca”, la celebración de la Feria Insular de Artesanía de Fuerteventura, originariamente denominada Feria de Artesanía de Antigua, destinando los esfuerzos y recursos necesarios para la promoción y mejora progresiva de esta  Feria. Desde esta Consejería se entiende que la consolidación de la Feria de Artesanía de Antigua como la Feria Insular de Artesanía de Fuerteventura y como un evento comercial-cultural de merecido reconocimiento a nivel insular y regional, justifica el hecho de optar por el sistema de subvención  de concesión directa al Ilmo. Ayuntamiento de Antigua.
Respecto a la partida de inversión corresponde al convenio suscrito entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y la Comunidad Autónoma de Canarias para laRehabilitación de las Zonas Comerciales abiertas, y cuya aportación corresponde a la Comunidad Autónoma, habiéndose adelantado la anualidad 2011 correspondiente a este Cabildo al 2010 ante una previsible caída de ingresos.
Industria y Energía


El estado de gastos del presupuesto de  Industria, Energía, Actividades clasificadas y espectáculos públicos para el ejercicio 2011 asciende 396.672,30 €, disminuyendo con respecto a la anualidad anterior un 29,54 %.
En el capítulo de transferencias se nomina una partida para MAXOMETAL por un importe de 22.090,00 €, como contribución a la financiación de las actuaciones a realizar en la celebración del  Encuentro Empresarial e Internacional Fuermetal 2011. Y en cuanto a las transferencias de capital se dotan dos partidas para la convocatoria de subvenciones destinadas a electrificaciones rurales y de energías renovables.

Deportes y Caza


El estado de gastos del presupuesto de la Consejería de Deportes, Caza y Presidencia para el ejercicio 2011 asciende a 4.452.538,50 €, reduciéndose con respecto a la anualidad anterior un 20,67 %.
Nuestra insularidad territorial es de primordial importancia en la ordenación y organización deportiva, que procurará paliar los desequilibrios que tal situación produzca. En este sentido, la planificación de la política deportiva y su coordinación tendrá que tener en cuenta la necesidad de cada isla y sus medios, para ello los cabildos insulares ejercen competencias, como participes en la política del archipiélago e interlocutores más próximos al ciudadano, en materia deportiva.
En el ejercicio de nuestras competencias se encuentra la promoción de las distintas modalidades de carácter deportivo, apoyando, auxiliando y fomentando a las organizaciones que tienen como objetivo fundamental la práctica deportiva en cualquiera de sus manifestaciones. En este capítulo se engloban las partidas destinadas  a subvenciones que se conceden a las Asociaciones deportivas para la promoción y realización d eventos deportivos para colaborar con éstas en el Fomento de la práctica deportiva a través de su participación en las competiciones oficiales insulares o suprainsulares de las distintas modalidades, y destinadas a sufragar parte de los gastos federativos (licencias, mutualidad deportiva,) material deportivo y demás gastos inherentes a la participación en sus actividades.
También se planifica las subvenciones que se conceden a las sociedades de cazadores para colaborar con éstas en el Fomento de la práctica deportiva cinegética a través de su participación en las competiciones oficiales insulares o suprainsulares de las distintas modalidades, y destinadas a sufragar parte de los gastos federativos (licencias, mutualidad deportiva,) material deportivo y demás gastos inherentes a la participación en sus actividades.
Además, se dotan presupuestariamente una partida destinada a sufragar los gastos de reformas en instalaciones o infraestructuras cinegéticas y una partida para la conservación y mantenimiento de infraestructuras deportivas

Infraestructuras y Ordenación del Territorio


El estado de gastos del presupuesto de la Consejería de Infraestructuras y Ordenación del Territorio para el ejercicio 2011 asciende a 11.199.816,24 €, disminuyendo con respecto a la anualidad anterior un 3,73 %. En el concepto de inversiones se encuentra prevista de manera destacada la partida demantenimiento de carreteras justificada principalmente para el mantenimiento, conservación y reposición de las que se han visto afectadas por la reciente tormenta que causó graves destrozos tanto a vías insulares como municipales, provocando situaciones de emergencia que obligan a actuar a esta institución con urgencia y eficacia, en pro de devolver a la normalidad las mismas y no causar un perjuicio mayor .
También destaca la partida correspondiente a la anualidad 2011 del Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias para ejecutar la última fase del Edificio de Formación y Congresos de Fuerteventura, cuyo presupuesto se estima en aproximadamente 29 millones de euros.
Hay que resaltar que a pesar de no haber recibido comunicación del Ministerio sobre el Plan Insular de Cooperación, esta institución ha reservado la partida correspondiente a la anualidad 2011, entendiendo que es fundamental para el funcionamiento de las administraciones municipales

Aguas y Residuos


El estado de gastos del presupuesto de la consejería aguas y residuos para el ejercicio 2011 asciende a 3.394.303,62 €. aumentando con respecto a la anualidad anterior un 12,61 %.
Las transferencias para el presente ejercicio ascienden a 515.892,00 € y representa el  15,20 % del total del Presupuesto de esta Consejería, suponiendo una reducción del 5,84 % sobre los créditos iniciales del ejercicio 2010. Estas transferencias se destinarán a sufragar los gastos de personal y los gastos de bienes y servicios corrientes del Consejo Insular de Aguas.
Respecto a las transferencias de capital para este ejercicio ascienden a 502.773,50 € y representa el  4,49 % del total del Presupuesto de esta consejería, suponiendo una disminución del 11,98% sobre los créditos iniciales del ejercicio 2010 y que serán destinadas a la canalización del cauce público, inversiones nuevas en terreno o reposición del mismo, obras de Red de distribución de aguas regeneradas, obra de Red de Rechazo Barranco Casillas del Ángel – Tesjuate, obras de ejecución subsidiaria, reposición de barrancos, charcas, conducciones y canalizacones, sellado de captación subterráneas, deslindes de cauces públicos, etc.
También se nomina un partida para la Ampliación de potencia eléctrica Bombeo Herradura, la cual se destinará a hacer frente a las obligaciones derivadas del Convenio suscrito con el C.A.A.F.


Seguridad y Emergencias


El estado de gastos del presupuesto de la Consejería Seguridad y Emergenciaspara el ejercicio 2011 asciende a 673.198,06 €, aumentando con respecto a la anualidad anterior un 55,45 %.
La partida más destacada corresponde a inversiones destinadas a cubrir el pago de los dos vehículos autobombas adquiridos en el 2010 por la Consejería, no incorporados los créditos al estar afectados a R.L.T.,  por un importe de 350.000,00 Euros. Garantizar las inversiones mínimas que permitan el funcionamiento del Servicio Insular de Emergencias en la modalidad de voluntariado (S.I.E.V.), integrado en la actualidad por treinta y cinco efectivos, y en menor medida poder realizar inversiones concretas en los servicios de Policía Local y Protección Civil Municipales:


Turismo


El estado de gastos del presupuesto de la Consejería de Turismo para el ejercicio 2011 asciende a 2.025.559,94 €, aumentándose con respecto a la anualidad anterior un 17,19 %.
La actividad turística está entendida de forma transversal por su importante repercusión sobre la economía insular, y contando siempre con la estrecha coordinación con el Patronato de Turismo en la tarea de promoción exterior, además de ayuntamientos, Gobierno de Canarias y Turespaña.  Son prioritarias acciones destinadas a fomentar mercados emergentes y multiplicar las conexiones y la disponibilidad de plazas áreas a través  de acuerdos con empresas y entidades del sector. En particular, se encuentran nominadas las siguientes acciones:
-          “Subvención Ayuntamiento de Pájara: Campeonato Mundial de Windsurf”: esta subvención se le concede al Ayuntamiento de Pájara por un importe de 90.000 €, con el fin de colaborar con la organización y ejecución del XXVI Campeonato del Mundo de Windsurfing y Kiteboarding que tiene lugar en las Playas de Sotavento entre los meses de Julio y Agosto. Este evento es de gran interés a nivel turístico, ya que es el de mayor repercusión mediática internacional de los que celebran en la Isla.